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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ORTENILA ANA LISBOA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5182 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 11,22 mts de calha em alozinco para colocar ao redor da unidade de saúde do Distrito de Saltinho cfe ordem de compra 2139/2018 0,00 280,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 Aquisição de 11,22 mts de calha em alozinco para colocar ao redor da unidade de saúde do Distrito de Saltinho cfe ordem de compra 2139/2018 280,50
09/08/2018 Conforme DANFE Nº 890/020502484; 280,50
16/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5182/2018 ORTENILA ANA LISBOA - 41852 280,50
TOTAL 280,50 280,50 280,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.