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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA CHAPECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5190 Data de lançamento: 13/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 07 baldes de óleo lubrificante 46 para manutenção da Pá Carregadeira Doosan DL 200 da secretaria de obras cfe ordem de compra 2156/2018 0,00 2.379,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2018 Aquisição de 07 baldes de óleo lubrificante 46 para manutenção da Pá Carregadeira Doosan DL 200 da secretaria de obras cfe ordem de compra 2156/2018 2.379,58
14/08/2018 Conforme DANFE Nº 001/003199; 2.379,58
21/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5190/2018 ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA CHAPECO - 4249 2.379,58
TOTAL 2.379,58 2.379,58 2.379,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.