3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Serviços prestados para reajustar cubo dianteiro, trocar dois rolamentos do cardã e ponteira da direção do ônibus IUV-5206 do transporte escolar cfe ordem de compra 2131/2018
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2018
Serviços prestados para reajustar cubo dianteiro, trocar dois rolamentos do cardã e ponteira da direção do ônibus IUV-5206 do transporte escolar cfe ordem de compra 2131/2018
200,00
13/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/617;
200,00
20/08/2018
Pagamento de Empenho 5197/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.