Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RONALDO TOMAZONI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5215 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de suporte pra pia cantoneira do banheiro do CRAS cfe ordem de compra 2171/2018 |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2018 |
Aquisição de suporte pra pia cantoneira do banheiro do CRAS cfe ordem de compra 2171/2018 |
30,00 |
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13/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/020553480; |
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30,00 |
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20/08/2018 |
Pagamento de Empenho 5215/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.