Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5235 |
Data de lançamento: |
14/08/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica VOIP da Secretaria de educação referente o mes de julho de 2018 |
0,00 |
142,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2018 |
Fatura telefonica VOIP da Secretaria de educação referente o mes de julho de 2018 |
142,12 |
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14/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/13986; |
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142,12 |
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22/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2018
CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 |
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142,12 |
TOTAL |
142,12 |
142,12 |
142,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.