3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
fatura telefonica dos nº 99927-9195, 99641-9900, 99623-1412, 99653-8264, 99614-2997, 99603-8103 e 99623-8682 a disposição dos motoristas, da secretaria e do Secretário de Saúde, referente o mes de janeiro de 2018
0,00
716,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
fatura telefonica dos nº 99927-9195, 99641-9900, 99623-1412, 99653-8264, 99614-2997, 99603-8103 e 99623-8682 a disposição dos motoristas, da secretaria e do Secretário de Saúde, referente o mes de janeiro de 2018
716,78
31/01/2018
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura do mes de janeiro de 2018
716,78
09/02/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 529/2018
TELEFONICA BRASIL S.A - 3293
716,78
TOTAL
716,78
716,78
716,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.