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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIO POSSAMAI- MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5367 Data de lançamento: 22/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Serviços prestados para trocar molas traseiras, trocar amortecedores traseiros, bieletas e trisetas do veículo: Doblo IVU-1982 da Secreta- ria de Saúde, conforme ordem de compra 2280/2018 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2018 Serviços prestados para trocar molas traseiras, trocar amortecedores traseiros, bieletas e trisetas do veículo: Doblo IVU-1982 da Secreta- ria de Saúde, conforme ordem de compra 2280/2018 300,00
22/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/171; 300,00
28/08/2018 Pagamento de Empenho 5367/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.