Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2018 |
FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
6.504,40 |
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24/08/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de agosto de 2018 |
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6.504,40 |
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24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE |
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18,00 |
24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE |
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158,74 |
24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO AUTORIZ. PRÉVIA DO SERV., Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE |
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323,00 |
24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE |
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715,48 |
24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE |
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900,84 |
29/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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4.388,34 |
TOTAL |
6.504,40 |
6.504,40 |
6.504,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.