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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU

Dados do Empenho
Número do empenho: 5720 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - Diabetes Mellitus - Farmácia Básica
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: Farmácia Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. Referente Pregão eletronico 01/2018, realizado através do CIMAU. 0,00 5.374,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. Referente Pregão eletronico 01/2018, realizado através do CIMAU. 5.374,00
28/09/2018 Conforme DANFE Nº 1/367; 1/389; 1.684,94
04/10/2018 Conforme DANFE Nº 1/406; 1/405; 2.467,85
08/10/2018 Conforme DANFE Nº 1/445; 152,50
15/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2018 - REF. OUTUBRO/2018 CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU - 1640 4.305,29
16/10/2018 Conforme DANFE Nº 1/470; 275,00
18/10/2018 Conforme DANFE Nº 1/474; 148/483; 67,01
26/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2018 - REF. OUTUBRO/2018 CONSORCIO INTERM DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU - 1640 342,01
10/12/2018 Estornado nesta data parte do empenho nº 5720/2018 motivo: Materiais não foram entregues e foi solicitado cancelamento junto ao fornecedor -726,70
TOTAL 4.647,30 4.647,30 4.647,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.