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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5723 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Apólice de seguro dos veículos do Transporte Escolar com vigência de 31/08/2018 a 31/09/2018 0,00 2.719,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 Apólice de seguro dos veículos do Transporte Escolar com vigência de 31/08/2018 a 31/09/2018 2.719,92
28/08/2018 Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA S.A. cfe apólice 2.719,92
05/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5723/2018 GENTE SEGURADORA S.A. - 3955 2.719,92
TOTAL 2.719,92 2.719,92 2.719,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.