Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5733 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Apólice de seguro do veículo: Palio IUS-2883 da Secretaria de Administra
ção com vigencia de 31/08/2018 a 31/09/2019 |
0,00 |
789,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2018 |
Apólice de seguro do veículo: Palio IUS-2883 da Secretaria de Administra
ção com vigencia de 31/08/2018 a 31/09/2019 |
789,52 |
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28/08/2018 |
Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA S.A. cfe apólice |
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789,52 |
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05/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5733/2018
GENTE SEGURADORA S.A. - 3955 |
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789,52 |
TOTAL |
789,52 |
789,52 |
789,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.