Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FORMAT TECNOLOGIA - COM. EQUIPAMENTO INFORMÁTICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5748 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
15 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de cartuchos de toner para as impressoras das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ordem de compra 2318/2018 |
0,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2018 |
Aquisição de cartuchos de toner para as impressoras das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ordem de compra 2318/2018 |
430,00 |
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29/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2301; |
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430,00 |
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04/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2018
FORMAT TECNOLOGIA - COM. EQUIPAMENTO INFORMÁTICA LTDA - ME - 22671 |
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430,00 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.