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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5795 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS DIVERSOS
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ressarcimento referente despesa de alimentação dos motoristas da Secretaria de saúde, referente disveras viagens realizadas para transporte de pacientes para trata- mento médico, sendo pago com cartão beneficio, conforme contrato 04/2018 0,00 632,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 Ressarcimento referente despesa de alimentação dos motoristas da Secretaria de saúde, referente disveras viagens realizadas para transporte de pacientes para trata- mento médico, sendo pago com cartão beneficio, conforme contrato 04/2018 632,50
31/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1090972; 632,50
31/08/2018 Estornado nesta data o empenho nº 5795/2018 motivo: empenhado em duplicidade -632,50
31/08/2018 Estornado nesta data o empenho nº 5795/2018 motivo: empenhado em duplicidade -632,50
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.