Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5800 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços de mecanica para o conserto da Turbina do veículo: Ducato IVN-1063 da Secretaria de saúde, cfe ordem de compra 2403/2018 |
0,00 |
2.999,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2018 |
Serviços de mecanica para o conserto da Turbina do veículo: Ducato IVN-1063 da Secretaria de saúde, cfe ordem de compra 2403/2018 |
2.999,70 |
|
|
31/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 27327; |
|
2.999,70 |
|
14/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5800/2018
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA - 3727 |
|
|
2.999,70 |
TOTAL |
2.999,70 |
2.999,70 |
2.999,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.