Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSÉ ARNO FERRARI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5810 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - Locomocao Urbana |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ressarcimento referente despesa com locomoção urbana (taxi) em Porto Alegre-RS quando foi participar de audiencia no DAER |
0,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2018 |
Ressarcimento referente despesa com locomoção urbana (taxi) em Porto Alegre-RS quando foi participar de audiencia no DAER |
12,00 |
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31/08/2018 |
Liquidado nesta data para o Prefeito Municipal cfe recibo 844497 |
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12,00 |
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10/09/2018 |
Pagamento de Empenho 5810/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12,00 |
TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.