Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5816 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de combustível para o veículo: Linea IRN-1256 do gabinete do Prefeito referente o mes de agosto de 2018 |
0,00 |
472,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2018 |
Aquisição de combustível para o veículo: Linea IRN-1256 do gabinete do Prefeito referente o mes de agosto de 2018 |
472,98 |
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31/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2593; |
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472,98 |
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10/09/2018 |
Pagamento de Empenho 5816/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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472,98 |
TOTAL |
472,98 |
472,98 |
472,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.