Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA FÉRIAS/RESCISÃO |
633,29 |
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03/09/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias e rescisão do mes de setembro de 2018 |
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633,29 |
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03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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4,50 |
03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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8,56 |
03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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35,67 |
03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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50,82 |
10/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5850/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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533,74 |
TOTAL |
633,29 |
633,29 |
633,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.