Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ONEI GASPARINO CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5878 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do ESF Indígena - Estadual |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de mobiliario para as salas de atendimento do PSF da Area Indigina cfe plano de aplicação de trabalho e ordem de compra 2437/2018 |
0,00 |
4.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
Aquisição de mobiliario para as salas de atendimento do PSF da Area Indigina cfe plano de aplicação de trabalho e ordem de compra 2437/2018 |
4.400,00 |
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03/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/020830005; |
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4.400,00 |
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11/09/2018 |
Pagamento de Empenho 5878/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.400,00 |
TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.