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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DROGARIA BRASIL LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5930 Data de lançamento: 06/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de maquiangens diversas para evento a ser realizado sobre Bem estar e Auto estima com as idosas dos grupos do SCFV, realizado através do CRAS, cfe ordem de compra 2481/2018 0,00 80,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2018 Aquisição de maquiangens diversas para evento a ser realizado sobre Bem estar e Auto estima com as idosas dos grupos do SCFV, realizado através do CRAS, cfe ordem de compra 2481/2018 80,53
06/09/2018 Conforme DANFE Nº 001/748; 80,53
13/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5930/2018 DROGARIA BRASIL LTDA-ME - 19401 80,53
TOTAL 80,53 80,53 80,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.