Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5994 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação pública nas ruas da cidade, cfe ordem de compra 2500/2018 |
0,00 |
447,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2018 |
Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação pública nas ruas da cidade, cfe ordem de compra 2500/2018 |
447,20 |
|
|
11/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/418; |
|
447,20 |
|
17/09/2018 |
Pagamento de Empenho 5994/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
447,20 |
TOTAL |
447,20 |
447,20 |
447,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.