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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VALCIR LUIS CASTRO E CIA LTDA VALITUR TURISMO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6023 Data de lançamento: 13/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Viagem cultural com trenzinho com os grupos de mulheres do NAAB no munici pio de Ametista do Sul em visitação aos pontos turisticos da cidade, valor referente a 45 ingressos, cfe ordem de compra 2544/2018 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2018 Viagem cultural com trenzinho com os grupos de mulheres do NAAB no munici pio de Ametista do Sul em visitação aos pontos turisticos da cidade, valor referente a 45 ingressos, cfe ordem de compra 2544/2018 450,00
13/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 44; 450,00
18/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2018 VALCIR LUIS CASTRO E CIA LTDA VALITUR TURISMO - 4253 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.