Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS GAMBETTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6045 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de generos de alimentação para a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, cfe ordem de compra 2539/2018
INSS: R$ 7,80 |
0,00 |
519,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2018 |
Aquisição de generos de alimentação para a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, cfe ordem de compra 2539/2018
INSS: R$ 7,80 |
519,95 |
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13/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 187/713884; |
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519,95 |
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19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6045/2018
ANTONIO CARLOS GAMBETTA - 18567 |
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519,95 |
TOTAL |
519,95 |
519,95 |
519,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.