Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOAO DA ROSA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6049 |
Data de lançamento: |
14/09/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços prestados para Desobstrução da rede de drenagem pluvial em encanamentos da unidade de saúde central, cfe ordem de compra 2558/2018 |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2018 |
Serviços prestados para Desobstrução da rede de drenagem pluvial em encanamentos da unidade de saúde central, cfe ordem de compra 2558/2018 |
80,00 |
|
|
14/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/67; |
|
80,00 |
|
21/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6049/2018
JOAO DA ROSA - 19464 |
|
|
80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.