Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIRLEI VELDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
610 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF e SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de artesanato para a realização de Oficinas com os grupos do SCFV/PAIF, realizadas no CRAS, conforme ordem de compra 238/2018 |
0,00 |
222,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2018 |
Aquisição de materiais de artesanato para a realização de Oficinas com os grupos do SCFV/PAIF, realizadas no CRAS, conforme ordem de compra 238/2018 |
222,40 |
|
|
05/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/053; |
|
222,40 |
|
14/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 610/2018
SIRLEI VELDIRES DIEHL - 299212 |
|
|
222,40 |
TOTAL |
222,40 |
222,40 |
222,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.