Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
3.321,02 |
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21/09/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de setembro de 2018 |
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3.321,02 |
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21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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6,84 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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9,00 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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13,67 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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54,00 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO AUTORIZ. PRÉVIA DO SERV., Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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323,00 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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353,42 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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860,23 |
27/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6173/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.700,86 |
TOTAL |
3.321,02 |
3.321,02 |
3.321,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.