Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
24.047,57 |
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21/09/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de setembro de 2018 |
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24.047,57 |
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21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO TELEFONES , Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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13,79 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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50,97 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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70,98 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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167,00 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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175,50 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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208,00 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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219,84 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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298,26 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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520,46 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.928,01 |
21/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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5.511,23 |
27/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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12.883,53 |
TOTAL |
24.047,57 |
24.047,57 |
24.047,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Vivo Celular - Plano Empresas - Servidores |
21/09/2018 |
13,79 |
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Lançada |
Consignados - Caixa Economica Federal |
21/09/2018 |
50,97 |
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Lançada |
Associacao dos Servidores Municipais |
21/09/2018 |
70,98 |
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Lançada |
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
21/09/2018 |
167,00 |
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Lançada |
Retenção Relativa a Vale Alimentação |
21/09/2018 |
175,50 |
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Lançada |
Compasso Corretora de Seguros |
21/09/2018 |
208,00 |
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Lançada |
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
21/09/2018 |
219,84 |
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Lançada |
PENSAO ALIMENTICIA |
21/09/2018 |
298,26 |
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Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
21/09/2018 |
520,46 |
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Lançada |
Consignados - Banrisul |
21/09/2018 |
3.928,01 |
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Lançada |
INSS - Parte Servidores - Livre |
21/09/2018 |
5.511,23 |
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Lançada |
TOTAL |
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11.164,04 |
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