Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6357 |
Data de lançamento: |
21/09/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF e SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de agua mineral para os grupos de mulheres do CRAS quando foram em viagem cultural para Ametista do Sul, cfe ordem de compra 2603/2018 |
0,00 |
70,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2018 |
Aquisição de agua mineral para os grupos de mulheres do CRAS quando foram em viagem cultural para Ametista do Sul, cfe ordem de compra 2603/2018 |
70,75 |
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21/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/43; |
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70,75 |
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25/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6357/2018
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 |
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70,75 |
TOTAL |
70,75 |
70,75 |
70,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.