Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6383 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública das ruas da cidade, cfe ordem de compra 2615/2018 |
0,00 |
139,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2018 |
Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública das ruas da cidade, cfe ordem de compra 2615/2018 |
139,68 |
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24/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/749; |
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139,68 |
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27/09/2018 |
Pagamento de Empenho 6383/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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139,68 |
TOTAL |
139,68 |
139,68 |
139,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.