Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6419 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para conserto de muros e calçadas do Distrito de Saltinho, cfe ordem de compra 2571 e 2638/2018 |
0,00 |
210,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
Aquisição de materiais para conserto de muros e calçadas do Distrito de Saltinho, cfe ordem de compra 2571 e 2638/2018 |
210,60 |
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26/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/2172; |
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210,60 |
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02/10/2018 |
Pagamento de Empenho 6419/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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210,60 |
TOTAL |
210,60 |
210,60 |
210,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.