| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6420 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais hidraulicos para fazer um coletor de água da chuva no parque de máquinas, cfe ordem de compra 2640/2018 | 611,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | Aquisição de materiais hidraulicos para fazer um coletor de água da chuva no parque de máquinas, cfe ordem de compra 2640/2018 | 611,02 | ||
| 26/09/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2173; | 611,02 | ||
| 02/10/2018 | Pagamento de Empenho 6420/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 611,02 | ||
| TOTAL | 611,02 | 611,02 | 611,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||