Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6446 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
15 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de toner para a Unidade Central de saúde, cfe ordem de compra 2266/2018 |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2018 |
Aquisição de toner para a Unidade Central de saúde, cfe ordem de compra 2266/2018 |
150,00 |
|
|
27/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/299; |
|
150,00 |
|
02/10/2018 |
Pagamento de Empenho 6446/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.