Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6478 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados para bloquear a central de ramais da uniddae de saúde central, cfe ordem de compra 2655/2018 |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2018 |
Serviços prestados para bloquear a central de ramais da uniddae de saúde central, cfe ordem de compra 2655/2018 |
45,00 |
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28/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/323; |
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45,00 |
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02/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6478/2018
CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.