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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 651 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Crianca e Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - Remuneracao dos Conselheiros Tutelares
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES 0,00 1.274,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FEVEREIRO SERVIDORES 1.274,59
06/02/2018 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS referente férias do mes de fevereiro de 2018 1.274,59
06/02/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR 140,20
14/02/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 651/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 1.134,39
TOTAL 1.274,59 1.274,59 1.274,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Parte Servidores - Livre 06/02/2018 140,20 Lançada
TOTAL   140,20