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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6561 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS SERVIDORES 0,00 146,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS SERVIDORES 146,53
02/10/2018 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do servidor Jose Sergio Michelon do mes de outubro de 2018 146,53
08/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6561/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 146,53
TOTAL 146,53 146,53 146,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.