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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BRUNELI IONÁ DE PAULA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6607 Data de lançamento: 05/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Programa Bolsa Família - IGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ressarcimento referente despesa com hospedagem em Porto Alegre-RS nos dias 24 a 28 de setembro de 2018, quando foi participar de capacitação de entrevistadores do cadastro unico 0,00 647,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2018 Ressarcimento referente despesa com hospedagem em Porto Alegre-RS nos dias 24 a 28 de setembro de 2018, quando foi participar de capacitação de entrevistadores do cadastro unico 647,72
05/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/6877; 647,72
10/10/2018 Pagamento de Empenho 6607/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 647,72
TOTAL 647,72 647,72 647,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.