Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6618 |
Data de lançamento: |
08/10/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 livro de ata para a Secretaria de Educação, cfe ordem de compra 2699/2018 |
0,00 |
21,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2018 |
Aquisição de 01 livro de ata para a Secretaria de Educação, cfe ordem de compra 2699/2018 |
21,90 |
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08/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/021287445; |
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21,90 |
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15/10/2018 |
Pagamento de Empenho 6618/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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21,90 |
TOTAL |
21,90 |
21,90 |
21,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.