Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6665 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica VOIP da Secretaria de Obras refrerente o mes de setembro de 2018 |
0,00 |
49,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2018 |
Fatura telefonica VOIP da Secretaria de Obras refrerente o mes de setembro de 2018 |
49,54 |
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11/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/15539; |
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49,54 |
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18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6665/2018
CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 |
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49,54 |
TOTAL |
49,54 |
49,54 |
49,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.