Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6676 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Investim.na Rede de Serv.de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
29 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 notebook e 01 projetor para o Auditório da Unidade Central de Saúde, cfe ordem de compra 2771/2018 |
0,00 |
6.370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2018 |
Aquisição de 01 notebook e 01 projetor para o Auditório da Unidade Central de Saúde, cfe ordem de compra 2771/2018 |
6.370,00 |
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25/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/608; |
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6.370,00 |
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06/11/2018 |
Pagamento de Empenho 6676/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.370,00 |
TOTAL |
6.370,00 |
6.370,00 |
6.370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.