Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NOLVIS GARCELL SOBRADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6686 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Chapecó-Sc quando foi acompanhar transporte de pacientes para tratamento médico |
0,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2018 |
Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Chapecó-Sc quando foi acompanhar transporte de pacientes para tratamento médico |
18,00 |
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16/10/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 028226; |
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18,00 |
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19/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6686/2018
NOLVIS GARCELL SOBRADO - 4385 |
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18,00 |
TOTAL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.