Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6700 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
17 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de uma carga de gás de cozinha para o Programa SAMU/SALVAR cfe ordem de compra 2792/2018 |
0,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2018 |
Aquisição de uma carga de gás de cozinha para o Programa SAMU/SALVAR cfe ordem de compra 2792/2018 |
66,00 |
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16/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/144; |
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66,00 |
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19/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6700/2018
MERCADO GAMBETTA LTDA - ME - 19039 |
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66,00 |
TOTAL |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.