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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6701 Data de lançamento: 16/10/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais de expediente para as unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho, cfe ordem de compra 2746/2018 0,00 779,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2018 Aquisição de materiais de expediente para as unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho, cfe ordem de compra 2746/2018 779,00
16/10/2018 Conforme DANFE Nº 2/096; 779,00
19/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6701/2018 GRAFICA RODAN LTDA ME - 41750 779,00
TOTAL 779,00 779,00 779,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.