Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6707 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para confecção de artesanatos com os grupos do NAAB, cfe ordem de compra 2803/2018 |
0,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2018 |
Aquisição de materiais para confecção de artesanatos com os grupos do NAAB, cfe ordem de compra 2803/2018 |
1.170,00 |
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17/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/1328; |
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1.170,00 |
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23/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2018
LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 |
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1.170,00 |
TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.