Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADEMIR PAULO TRENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6723 |
Data de lançamento: |
18/10/2018 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Passo Fundo-
RS quando foi acompanhar transporte de menores para a FASE. |
0,00 |
20,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2018 |
Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Passo Fundo-
RS quando foi acompanhar transporte de menores para a FASE. |
20,42 |
|
|
18/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 4/21662; |
|
20,42 |
|
23/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2018
ADEMIR PAULO TRENTO - 2805 |
|
|
20,42 |
TOTAL |
20,42 |
20,42 |
20,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.