Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6750 |
Data de lançamento: |
22/10/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de material elétrico para a sala das telefonistas da unidade central de saúde, cfe ordem de compra 2829/2018 |
0,00 |
70,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2018 |
Aquisição de material elétrico para a sala das telefonistas da unidade central de saúde, cfe ordem de compra 2829/2018 |
70,94 |
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22/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/329; |
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70,94 |
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25/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6750/2018
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 21077 |
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70,94 |
TOTAL |
70,94 |
70,94 |
70,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.