3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Serviços prestados com sonorização de rua para divulgação referente a camapnha de coleta de lixo eletronico no municipio, cfe ordem de compra 2864/2018
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2018
Serviços prestados com sonorização de rua para divulgação referente a camapnha de coleta de lixo eletronico no municipio, cfe ordem de compra 2864/2018
350,00
26/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/39;
350,00
01/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7040/2018
AURI DIAS DE OLIVEIRA - 41769
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.