Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA CHAPECO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7156 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO AR |
157,88 |
157,88 |
1.00 |
FILTRO TRANSMISSÃO
Finalidade: Aquisição de Filtros do Ar e da Transmissão para manutenção da Pá Carregadeira Doosan DL200. |
405,56 |
405,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2018 |
FILTRO AR FILTRO TRANSMISSÃO
Finalidade: Aquisição de Filtros do Ar e da Transmissão para manutenção da Pá Carregadeira Doosan DL200. |
563,44 |
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05/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/3312; |
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563,44 |
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08/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7156/2018
ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA CHAPECO - 4249 |
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563,44 |
TOTAL |
563,44 |
563,44 |
563,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.