Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7182 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
LÂMPADA TUBOLED 18 W
Finalidade: Aquisição de 06 lâmpadas de led 18 w para manutenção elétrica na escola EMEI Mundo da Criança |
46,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2018 |
LÂMPADA TUBOLED 18 W
Finalidade: Aquisição de 06 lâmpadas de led 18 w para manutenção elétrica na escola EMEI Mundo da Criança |
276,00 |
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06/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/796; |
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276,00 |
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09/11/2018 |
Pagamento de Empenho 7182/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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276,00 |
TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.