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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7195 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Areia grossa para concreto 106,00 106,00
1.00 Brita n°1,2,3 74,95 74,95
15.00 Ferro 10.0mm (3/8),vara 32,50 487,50
12.00 Ferro 5.0mm, vara 8,95 107,40
21.00 Ferro 6.3 mm, vara (1/4) 13,50 283,50
28.00 Ferro 12.5mm, vara Finalidade: Aquisição de materiais para a construção de uma caixa separadora de gordura e rejeitos no Parque de Máquinas. 46,50 1.302,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 Areia grossa para concreto Brita n°1,2,3 Ferro 10.0mm (3/8),vara Ferro 5.0mm, vara Ferro 6.3 mm, vara (1/4) Ferro 12.5mm, vara Finalidade: Aquisição de materiais para a construção de uma caixa separadora de gordura e rejeitos no Parque de Máquinas. 2.361,35
06/11/2018 Conforme DANFE Nº 000/247; 2.361,35
09/11/2018 Pagamento de Empenho 7195/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.361,35
TOTAL 2.361,35 2.361,35 2.361,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.