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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7219 Data de lançamento: 07/11/2018
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS 0,00 322,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2018 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS 322,18
07/11/2018 Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento e INSS, referente férias dos servidores: Valdir Pena, Gilmar Palinski, Sandra Beck, Fabieli Possamai e Zenimar Rubini 322,18
14/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2018 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 322,18
TOTAL 322,18 322,18 322,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.