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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: HERMES COLUSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 722 Data de lançamento: 08/02/2018
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS DIVERSOS
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagema a Erechim-RS para transportar pacientes para tratamento médico. 0,00 43,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2018 Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagema a Erechim-RS para transportar pacientes para tratamento médico. 43,50
08/02/2018 Conforme DANFE Nº 1/197; 0/521; 43,50
16/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2018 HERMES COLUSSI - 2054 43,50
TOTAL 43,50 43,50 43,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.