Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HERMES COLUSSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
722 |
Data de lançamento: |
08/02/2018 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagema a Erechim-RS para transportar pacientes para tratamento médico. |
0,00 |
43,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2018 |
Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagema a Erechim-RS para transportar pacientes para tratamento médico. |
43,50 |
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08/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/197; 0/521; |
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43,50 |
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16/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 722/2018
HERMES COLUSSI - 2054 |
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43,50 |
TOTAL |
43,50 |
43,50 |
43,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.